Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 11/25 čistiace prostriedky 422,20 s DPH 19.03.2025 LŠ s.r.o. ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra 202500098 servis a údržba VT 03/25 230,00 s DPH 17.03.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 24.03.2025 31.03.2025
Faktúra 10250071 zapaľovacia elektroda+servis 123,80 s DPH 17.03.2025 MABES Marián Solčanský ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 30.03.2025 31.03.2025
Objednávka 10/25 servis elektroinštalácie 123,80 s DPH 15.03.2025 MABES Marián Solčanský ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 15.03.2025
Faktúra 8366215400 mobily 15.02.-14.03.2025 60,20 s DPH 1008679202 15.03.2025 TELEKOM ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 502500433 časopis Žiak so ŠVVP ZD 89,50 s DPH SK0495 14.03.2025 RAABE ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 14.03.2025 15.03.2025
Faktúra 250016 športové potreby súťaž refundácia bedminton 1 000,00 s DPH 14.03.2025 aldesšport ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250064 toner 25,83 s DPH 11.03.2025 PreKo s.r.o. ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 24.03.2025 31.03.2025
Objednávka 9/25 toner CANON 25,83 s DPH 10.03.2025 PreKo s.r.o. ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 15.03.2025
Faktúra 25010010 vypracovanie revíznej správy 100,00 s DPH 06.03.2025 Ing. Tomáš Száraz ELZAR ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 13.03.2025 15.03.2025
Faktúra 4/2025 stravovanie 02/25 403,20 s DPH 04.03.2025 Zariadenie školského stravovania ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 24.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2250007927 elektrická energia 02/25 nedoplatok 90,77 s DPH 3000315063 03.03.2025 Energie 2 ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 13.03.2025 15.03.2025
Faktúra 25003540 hygienické potreby 209,03 s DPH 303235 03.03.2025 ILLE ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 24.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250506 bezpečnostná služba 02/25 12,30 s DPH 03.03.2025 Corado ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 14.03.2025 15.03.2025
Faktúra 202502835 časopis Hospodárenie, prevádzka, administratíva 48,70 s DPH SK0495 01.03.2025 RAABE ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 05.03.2025 15.03.2025
Faktúra 840462222 elektrická energia 03/25 23,00 s DPH 3000315063 01.03.2025 Energie 2 ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 13.03.2025 15.03.2025
Faktúra 8404622234 elektrická energia 03/25 342,00 s DPH 3000315063 01.03.2025 Energie 2 ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 13.03.2025 15.03.2025
Faktúra 8404622210 elektrická energia 03/25 TV 51,00 s DPH 3000315063 01.03.2025 Energie 2 ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 13.03.2025 15.03.2025
Faktúra 8670148534 plyn 03/25 592,00 s DPH 5100034582 01.03.2025 SPP ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 05.03.2025 15.03.2025
Faktúra 8365597130 pevná linka, mobily 02/25 113,82 s DPH 1008679201 01.03.2025 TELEKOM ZS Branč PaedDr. Katarína Hrobáreková riaditeľka školy 14.03.2025 15.03.2025
zobrazené záznamy: 281-300/3829